El detalle de los números que componen el presupuesto 2008
El cálculo para los gastos de la provincia en 2008 es deficitario respecto a los recursos que posee en unos $500 millones. Adrián Cerroni, ministro de Hacienda, explicó que se debe básicamente a los aumentos otorgados por Cobos en 2007, por la necesidad de aumentar recursos penitenciarios y policiales y por la obligatoriedad de la educación secundaria
En un acto calificado por el mismo oficialismo como de "sinceramiento de los gastos que debe enfrentar el presente año el Gobierno", se conoció que el presupuesto calculado por el Ministerio de Hacienda deberá ser de $5.800.728.090, unos $500 millones más de lo que actualmente cuenta la provincia en materia de recursos.
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Esta noticia significa que el presupuesto que el Gobierno de Jaque ha mandado para su aprobación a la Legislatura “es deficitario”, según las consideraciones reveladas hoy a la prensa por el mismo Adrián Cerroni, Ministro de Hacienda local.
“El proyecto ha ingresado cerca de las 16. El proyecto que hemos enviado tiene como novedad –en relación a los anteriores- que da con déficit. Es decir que las erogaciones son superiores a los recursos”, arrancó diciendo Cerroni en la reunión de esta tarde en el tercer piso de Casa de Gobierno.
Fundamentalmente, según el informe de Hacienda, el déficit estuvo motivado por el incremento de las erogaciones en la partida de personal. Exclusivamente por los aumentos que se dieron en 2007 y que impactaron en gran medida en el presente presupuesto debido a que estaban calculados sólo para los últimos cuatro meses del año anterior.
“Ese mismo aumento ahora hay que proyectarlo en base a 13 meses –doce meses laborales más el aguinaldo-. Además en 2007 se firmaron varios acuerdos paritarios que comenzaban a regir a partir de 2008. Por lo tanto, también tuvimos que proyectar dicho aumento para todo el año”, explicó el titular de Hacienda.
Analizando la ejecución de 2007, se observó que el rubro “personal” estaba cerrando en $2.300 millones cuando el votado había de $1.800. “Ya en el cierre del ejercicio de 2007 ha impactado en $500 millones. Eso sumado a las proyecciones para 2008 nos vamos a $2.600. Y la diferencia con lo que se está presupuestando para 2008 es por la obligatoriedad que tiene la provincia de asumir la enseñanza secundaria obligatoria”, acotó Cerroni, argumentando “los varios millones” en los que se ha incrementado el presupuesto de la Dirección General de Escuelas.
En tanto, describió la necesidad de aumento del presupuesto para la incorporación de más personal penitenciario como de la policía: “Ustedes saben que una de las políticas de Estado que ha tomado el Gobierno es con respecto de la inseguridad. Lo que hace ha haya que invertir un poco más de presupuesto en la parte de seguridad”, completó el funcionario.
Asimismo, analizó que “el 80% del aumento de la partida de personal proviene de la ejecución de la proyección de las partidas que se habían ejecutado durante el 2007”.
Además justificó también el aumento del presupuesto por el compromiso del Gobierno de ejecutar la obra Portezuelo del Viento, que demandará otros $240 millones.
En lo referido a la “recaudación”, Cerroni fue optimista, considerando el incremento que se ha observado tanto a nivel nacional como provincial, “especialmente en lo referido a Ingresos Brutos y sellos, tanto como consecuencia de la actividad económica como por la inflación, producto de un aumento del consumo”, dijo.
Detalle de los recursos en ($) pesos
Recursos corrientes.................................................................................5.237.398.666,00
De jurisdicción provincial............................................................................2.322.122.787,00
Tributarios................................................................................................1.338.072.432,00
Ingresos Brutos..............................................................................................886.517.629,00
Inmobiliario......................................................................................................15.000.000,00
Automotor.....................................................................................................134.000.000,00
Sellos.............................................................................................................158.873.579,00
Otros.................................................................................................................8.681.224,00
No tributarios...............................................................................................984.050.355,00
Regalías..........................................................................................................715.516.641,00
Tasas retributivas de servicios............................................................................75.294.684,00
Remesas del instituto de Juegos y Casino...........................................................70.726.596,00
Otros no tributarios.........................................................................................122.512.434,00
De jurisdicción nacional.......................................................................2.915.275.878,00
Coparticipación federal................................................................................1.832.313.002,00
Regímenes especiales nacionales.....................................................................829.197.950,00
Coparticipación vial..........................................................................................13.364.926,00
Aportes no reintegrables de la Nación.............................................................240.400.000,00
Recursos de capital........................................................................................42.877.661,00
Venta de Bienes de Uso...........................................................................................54.181,00
Reembolso de préstamos...................................................................................17.070.261,00
Otros recursos de capital...................................................................................25.753.219,00
Total de Recursos......................................................................................5.280.276.326,00
Remanente Ejercicios Anterior de Rentas......................................................72.500.000,00
Del Estado Nacional y otras fuentes de financiamiento......................................447.951.764,00
Total de Financiamientos......................................................................520.451.764,00
Total General........................................................................................5.800.728.090,00
Presupuesto 2008
Gasto Provincial
Por jurisdicción y objeto del gasto
Poder Legislativo....................................................................................................60.026.007
Poder Judicial.......................................................................................................288.679.804
Tribunal de Cuentas................................................................................................13.710.811
Secretaría General de la Gobernación.....................................................................14.359.994
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos...............................................................114.483.674
Hacienda..........................................................................................................1.048.123.115
Producción, Tecnología e Innovación....................................................................110.934.924
Salud...................................................................................................................636.566.123
Infraestructura, Vivienda y Transporte.............................................................892.206.470
Dirección General de Escuelas..........................................................................1.742.521.761
Fiscalía de Estado..................................................................................................22.972.617
Seguridad............................................................................................................519.066.698
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad............................................................239.474.855
Secretaría de Turismo............................................................................................30.156.935
Secretaría de Deporte............................................................................................14.414.509
Secretaría de Cultura..............................................................................................28.244.850
Secretaría de Medio Ambiente................................................................................24.582.943
Total General.....................................................................................................5.800.728.090
Analizando la ejecución de 2007, se observó que el rubro “personal” estaba cerrando en $2.300 millones cuando el votado había de $1.800. “Ya en el cierre del ejercicio de 2007 ha impactado en $500 millones. Eso sumado a las proyecciones para 2008 nos vamos a $2.600. Y la diferencia con lo que se está presupuestando para 2008 es por la obligatoriedad que tiene la provincia de asumir la enseñanza secundaria obligatoria”, acotó Cerroni, argumentando “los varios millones” en los que se ha incrementado el presupuesto de la Dirección General de Escuelas.
En tanto, describió la necesidad de aumento del presupuesto para la incorporación de más personal penitenciario como de la policía: “Ustedes saben que una de las políticas de Estado que ha tomado el Gobierno es con respecto de la inseguridad. Lo que hace ha haya que invertir un poco más de presupuesto en la parte de seguridad”, completó el funcionario.
Asimismo, analizó que “el 80% del aumento de la partida de personal proviene de la ejecución de la proyección de las partidas que se habían ejecutado durante el 2007”.
Además justificó también el aumento del presupuesto por el compromiso del Gobierno de ejecutar la obra Portezuelo del Viento, que demandará otros $240 millones.
En lo referido a la “recaudación”, Cerroni fue optimista, considerando el incremento que se ha observado tanto a nivel nacional como provincial, “especialmente en lo referido a Ingresos Brutos y sellos, tanto como consecuencia de la actividad económica como por la inflación, producto de un aumento del consumo”, dijo.
Detalle de los recursos en ($) pesos
Recursos corrientes.................................................................................5.237.398.666,00
De jurisdicción provincial............................................................................2.322.122.787,00
Tributarios................................................................................................1.338.072.432,00
Ingresos Brutos..............................................................................................886.517.629,00
Inmobiliario......................................................................................................15.000.000,00
Automotor.....................................................................................................134.000.000,00
Sellos.............................................................................................................158.873.579,00
Otros.................................................................................................................8.681.224,00
No tributarios...............................................................................................984.050.355,00
Regalías..........................................................................................................715.516.641,00
Tasas retributivas de servicios............................................................................75.294.684,00
Remesas del instituto de Juegos y Casino...........................................................70.726.596,00
Otros no tributarios.........................................................................................122.512.434,00
De jurisdicción nacional.......................................................................2.915.275.878,00
Coparticipación federal................................................................................1.832.313.002,00
Regímenes especiales nacionales.....................................................................829.197.950,00
Coparticipación vial..........................................................................................13.364.926,00
Aportes no reintegrables de la Nación.............................................................240.400.000,00
Recursos de capital........................................................................................42.877.661,00
Venta de Bienes de Uso...........................................................................................54.181,00
Reembolso de préstamos...................................................................................17.070.261,00
Otros recursos de capital...................................................................................25.753.219,00
Total de Recursos......................................................................................5.280.276.326,00
Remanente Ejercicios Anterior de Rentas......................................................72.500.000,00
Del Estado Nacional y otras fuentes de financiamiento......................................447.951.764,00
Total de Financiamientos......................................................................520.451.764,00
Total General........................................................................................5.800.728.090,00
Presupuesto 2008
Gasto Provincial
Por jurisdicción y objeto del gasto
Poder Legislativo....................................................................................................60.026.007
Poder Judicial.......................................................................................................288.679.804
Tribunal de Cuentas................................................................................................13.710.811
Secretaría General de la Gobernación.....................................................................14.359.994
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos...............................................................114.483.674
Hacienda..........................................................................................................1.048.123.115
Producción, Tecnología e Innovación....................................................................110.934.924
Salud...................................................................................................................636.566.123
Infraestructura, Vivienda y Transporte.............................................................892.206.470
Dirección General de Escuelas..........................................................................1.742.521.761
Fiscalía de Estado..................................................................................................22.972.617
Seguridad............................................................................................................519.066.698
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad............................................................239.474.855
Secretaría de Turismo............................................................................................30.156.935
Secretaría de Deporte............................................................................................14.414.509
Secretaría de Cultura..............................................................................................28.244.850
Secretaría de Medio Ambiente................................................................................24.582.943
Total General.....................................................................................................5.800.728.090

